職位福利
五險
周末雙休
帶薪年假
免費午餐
節假日福利
職位描述
工作簡介及其它要求:
1、負責建立和完善內部審計制度,編制審計內部工作流程、工作標準和工作規范,并組織實施。
2、負責組織對公司及分子公司的管理、經營和生產活動進行審計監督,包括但不限于財務收支、財務預算、財務決算、經濟績效、經濟責任、離任、重大合同、工程項目、投資項目等審計工作。
3、負責組織開展定期或不定期的內控評價,督促責任部門對相關問題進行整改,對改進的效果進行監督和跟蹤。
4、負責審定審計項目,審核審計項目的方案、程序、審計報告、審計決定書。
5、負責受理實名和匿名舉報,對涉嫌事件進行專案審計。
6、組織編制部門年度工作計劃,并加以實施,對實際完成情況進行檢查、總結。
7、組織編制部門年度費用預算,嚴格執行預算費用的控制工作。
8、組織編制部門年度人力資源計劃,做好人才培養工作,以及審計專業知識內部、外部培訓工作。
9、負責審計信息化建設,組織做好對審計軟件系統的引進、升級等工作。
10、負責組織審計理論研究,對審計工作中發現的良好經驗和做法予以推廣。
11、參與公司對子、分公司經營目標責任的制定及經營目標責任的完成情況考核。
任職要求
教育背景:
會計、財務、審計相關專業,本科及以上學歷。
工作經驗:
從事審計工作或財務管理工作五年以上。
崗位知識及能力:
1、熟悉有關的國家法律法規、熟悉審計程序、出具審計報告和熟悉會計核算方法、財務管理的能力。
2、持有會計、審計中級及以上職稱或注冊會計師、國際注冊內部審計師。